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内审岗位职责 (6条)

内审(岗位职责)

[英语要求:不限][职称要求:不限]
职位职能
(一)岗位职责: 1、执行内部审计工作,对财务报表相关的内部控制进行了解、记录和测试; 2、分析风险和控制的匹配,发现控制缺陷并提供可操作整改建议; 3、与外部审计师和各业务部门就内控结果进行沟通协调; 4、编制内审工作计划、程序和审计报告; 5、完成、协调集团审计部对公司的内部审计工作; 6、跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险。 (二)招聘条件: 1、教育程度:研究生以上学历,财务、会计、审计等相关专业; 2、工作经验:具备财务审计、企业内部审计3年工作经验(有知名会计师事务所审计工作背景和上市公司内审经验优先); 3、其他要求:具有良好的文字功底、较强的亲和力和表达能力、良好的沟通组织协调能力、优秀的解决复杂问题的能力。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

内审(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、配合完成对总部及分公司的内控审计工作,以合理确保各机构和部门的财务数据、内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;
2、协助组织建立风险管理体系和内控体系,负责及时收集、汇总、梳理内控审计数据及文件底稿;
3、内控流程执行监控,对执行效果进行定期分析与评价,出具评价报告;
4、其他内部审计相关工作。
 
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计或审计相关专业;
2、具有2年及以上内审或外审经验,物流货代行业优先;
3、有良好的沟通协助能力,发现并解决问题的能力,时间管理能力;
4、坚持原则、廉洁奉公、忠诚保密,具有较强的工作责任心;
5、熟悉审计和会计专业知识,具有较强的专业文字组织能力和表达能力;
6、有职业原则性和一定的职业敏感度,有较强的逻辑思维能力、独立分析解决问题能力,具备良好的沟通技巧和能力;
7、有团队合作精神;
8、熟练使用EXCEL,WORD,PPT等office软件。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

内审(岗位职责)


职位描述

1.建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等; 

2.对集团及各分公司定期进行内部审计,提出审计发现问题、风险及建议,形成审计报告; 

3.负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告; 

4.根据审计工作需要,配合外部审计机构的审计工作; 

5.负责售后部门年度预算,对公司经营状况和预算执行情况进行分析,完成预算调整 

6.定期对集团及各分公司的预算执行情况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议; 

7.完成领导交办的其他部门日常事宜。 

 

任职要求:

 1.大学本科以上学历,财务、审计专业毕业; 

2. 五年以上内控内审相关工作经验,有四大会计事务所或国内知名会计师事务所有过工作经验者优先;

 3.熟悉财税法规、审计和风险控制知识体系和程序、公司财务管理流程; 

4.严谨细致,责任心、原则性强,具备较好的沟通协调及处理问题的能力


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

内审(岗位职责)


职位描述
工作内容:
1.审查各中心的学费、书本资料费、软件安装费等各项收入入帐情况。
2.审查各中心成本经营费用的支出情况。
3.审查各中心资金管理及内部控制制度执行情况。
4.审查各中心的年度预算执行情况。
5.审查各中心按总部财务要求进行会计核算和及时上报类报表情况。
6.做好审计资料收集、立卷、整理归档,并及时出具审计报告。
7.对体系的财务管理情况提出意见和建议。


要求:
1.财务、审计及相关本科或以上学历。
2.会计中级以上职称。
3.五年以上工作经历。
4.有会计师事务所审计工作经验者优先。
5.要求能经常出差,男性优先考虑。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

内审(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1. 对公司业务发展进行实质风险审查,充分了解项目重要情况;

2. 对公司业务发展是否可行、关键风险点及建议财务的风控措施形成自己独立的判断,并向直接上级汇报审查意见;

3. 解答业务部门对于各类业务操作过程中风险要求及疑难问题;

4. 制定风险管理业务操作流程、各类项目审查指引、风险管理政策及制度;

5. 执行项目评审组的工作计划,参加项目评审会,对项目审议发表意见。

任职资格:

1. 专科及以上学历,金融类、财经类专业毕业;

2. 2年以上金融企业风险控制从业经验,包括:券商、投行、商业银行、信托、基金、金融投资机构;

3. 具备债权投资或并购、定增类项目风险控制的专业能力;

4. 有财务管理、金融或法律等专业知识,熟悉金融投资的法律法规;

5. 良好的沟通、协调能力,原则性强,工作积极主动、认真负责。


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

内审(岗位职责)


职位描述
工作职责:
1、起草公司内部审计制度,编制年度内部审计工作计划;
2、对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
3、对公司的会计资料,财务收支的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
4、对公司基建工程、重大投资项目、重大资产处置进行专项审计;
5、对公司与实际控制人、大股东及其关联方资金往来进行定期审核;
6、每年向公司董事会、审计委员会提交内部审计工作总结报告。

任职条件:
1、大学本科及以上学历,会计、审计相关专业,2年以上审计工作经验,年龄25-40岁;
2、具备审计岗位必备的会计、审计等专业知识和业务能力;
3、中级以上(含中级)会计或审计专业技术资格(优先);
4、具备恰当的与他人进行有效沟通的人际交往能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

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