岗位职责:
1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
7、建立与税务部门的良好关系。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、在公司董事会和总经理的直接领导下,进行公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金、计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。
2、参与评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性,为企业优化管理提出审计意见和建议。
3、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修、检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制,公司猪场,家庭农场等和重要的经济合同等进行审计监督。
4、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。
5、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。
6、完成公司布置的其它工作。
任职要求:
注意!!!审计专员需高频率长期在全国各地出差(包吃住),不能接受出差者慎投!谢谢!
1、统计、财务、金融等相关专业;
2、统招全日制本科学历,具有会计上岗证等资格证书;
3、熟悉国家财务政策、会计准则;
4、熟悉审计、税务法律法规;
5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
6、了解相关经济法律政策;
7、良好的沟通及书面表达能力。
岗位职责:
1、学习掌握相关法律法规,完善公司内部控制的审计和评价制度;
2、负责组织集团对各子、分公司的内部审计活动;
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、经济责任审计,包括对集团及子、分公司负责人进行离任审计;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、重点院校或重点财经院校统考本科及以上学历,财务相关专业;
2、有5年大型事务所审计经验或大型企业内部审计工作经验,
3、熟悉审计操作程序和审计方法,有较丰富的带队审计经验,能够独立开展工作;
4、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
6、有良好的口头及书书面表达能力;
7、具有较强的组织、计划、控制、协调能力和团队协作精神。
岗位职责:
主要负责公司本部的内部控制评价和内部审计工作,及全省60多家连锁店的财务人员培训及会计核算和财务的监管、财务管理考核等工作。
任职要求:
1、 会计、审计专业全日制本科以上学历;
2、 3年以上工作经验,具备会计师或注册会计师资格;
3、 熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、精通相关财税法律法规。
岗位职责:
1、参与制定年度审计计划
2、实施财务经营内控审计
3、实施管理审计
4、福州经济责任审计、离任审计
5、协助部长配合外部审计机构对内部控制体系评价工作
6、实施风险管理及内部控制体系的管理
7、协助部长建议反舞弊体系
8、部长安排其它工作
任职资格:
1、男女不限,大专及以上学历,会计、审计、管理专业
2、制造行业工业企业相关业务经验者优先
1、制订公司审计计划,推进审计工作,完成公司会计基础管理、会计核算规范性及资金管理合规性审计工作,编制审计报告;2、负责合规经营专项审计及经济责任审计等项目审计工作,提高项目管理的规范性;
3、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议;
4、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果;5、协助开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整;
6、开展后续审计。对日常检查、内控测试、外部审计等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
任职要求:
1、正规院校本科及以上
2、专业要求:经济、财务或审计
3、工作经验要求:1年以上审计经验。
岗位名称:审计专员
工作地点:新乡
需求人员:2
工作内容:参与制定与完善公司内部审计制度,协助部门编制年度审计计划、
工作方案并撰写审计报告。
任职要求:
(1) 本科学历,审计、财务专业;
(2) 有一年以上公司内部审计工作相关经验。
岗位职责
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格
1、审计、会计、财务等专业大专以上学历;
2、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
4、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
岗位职责:
1、对集团和各子公司的财务活动进行审计;
2、对集团及子公司的各项业务流程的执行情况进行审计;
3、协助编制项目具体的审计计划,编制审计报告,整理审计工作底稿;
4、跟进审计意见和整改要求的落实;
5、审计部负责人交办的其他工作。
任职要求:
1、审计专业或财务专业,大专以上学历;
2、1年以上工作经验;
3、具有良好的沟通能力和逻辑分析能力;
4、有良好的职业操守,原则性强;
5、接受出差;
6、注册会计师、会计师优先。
6、该岗位级别为主管级别。
福利:
1、周末双休,8小时工作制;
2、规范享有国家各类带薪假期;
3、五险一金(较高额公积金比例,特殊岗位享有额外商业保险);
4、丰厚的年中、年终绩效奖金;
5、年终各类优秀员工评选,奖金丰厚;
6、提供午餐补贴,可在公司食堂挑选美味的午餐;
7、依据职级享有交通补贴、通讯补贴;
8、丰厚的节假日补助或慰问品;
9、年度免费体检一次;
10、丰富多彩的员工活动(例如春晚、郊游、拓展、电影、运动会、各种体育锻炼俱乐部等);
12、调深户服务;
13、爱心救助。
职责内容:
1、接收内外部违反公司规定的举报信息;
2、进行调查相关资料的事前搜集、审查;
3、现场调查、面谈;
4、制作审计底稿、调查报告、提出惩戒及改善建议;
5、负责内审工作档案收集与管理;
6、参与集团公司内控制度的研讨与分析,提出加强内控制度的建议;
7、参与廉洁自律、遵纪守法等思想教育培训工作;
任职条件:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、会计师事务所工作满2年以上,或公司内审部工作3年以上;
3、掌握内部审计专业知识与法律法规、了解财税知识;
4、有会计从业资格证书;
5、良好的沟通能力、理解能力、学习能力及人际关系;
6、人品端正,有自觉、持续接受教育和自我学习的精神。
岗位职责:
1.负责对分公司的资产、合同、现金流、应收账款等费用支出的真实性及合法合规性进行审计;
2.负责完成审计部安排的审计业务,按规定时间上缴审计报告;
3.对违规行为提出合理整改意见,加强经营风险的管控;
任职要求:
1.24-30岁之间,责任感及原则性较强。
2.财务类相关专业专科以上学历;
3.熟练操作计算机,1-2年财务类工作经验。
4.务实能干。
5.能够适应全国性出差。
本岗位工作地点深圳总部,需根据工作需要不定期到各分公司进行现场审计
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求[任职资格]
1.大学本科及以上学历,会计、审计或经济类专业。熟悉财务会计相关知识;统计学相关知识;管理学或理工科相关知识;法律知识。
2. 英语不低于6级,具有良好的英语读写和交流能力。
3. 较强的组织协调能力;独立的分析、综合、判断和处理审计事务的能力;
4. 熟练使用办公软件,良好的文字表达能力,良好的沟通和交流能力;
5. 大中型企业工作背景,1年以上工作经历或应届生。
[工作内容]
1、审计项目计划编制: 在成立审计项目小组的基础上,确定项目的审计目标和范围,与被审单位联络,编制审计方案和计划,报上级批准
2、配合组织实施审计项目: 具体运作审计项目,配合审计主管,协调公司内部有关部门,和社会有关审计机构,实施审计
3 、根据审计要求进行要点翻译: 审计项目需要的重要资料的英文翻译工作
4、审计项目报告: 提出审计发现和审计建议,报告审计结果
5、审计项目跟踪整改: 针对审计过程发现的问题,依据领导指令,跟踪并判断审计建议整改落实情况
6、审计工作底稿的编写、整理和档案管理: 在审计项目实施过程中,记录和编写工作底稿及会议纪要,并整理归档全部审计工作底稿,按公司规定存档;负责内部管理相关工作
7、根据部门要求完成其它指定的任务。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求