岗位职责:
1、协助部门经理建立并完善符合COSO标准的内部控制管理体系,并不断优化、完善
2、编制测试计划和专项审计方案,监督内控控制活动的执行,及时发现执行缺陷并推动、监督整改
3、分析内控缺陷的产生原因,定位问题,并提供合理的改进建议
4、防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查
5、完成领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、大学本科或以上学历,会计学或审计学相关专业;
2、3年或3年以上大型企业或者上市公司内部控制或内部审计工作经验;具有SAP系统使用经验者优先;具有制造行业或工程公司工作经验者优先。
3、熟悉企业内部审计程序及内部审计标准,了解萨班斯法案404条款或国内内部控制基本规范的相关要求;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;
4、具备一定的审计技能,可独立开展审计工作。
5、较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求任职要求:
1、审计、会计、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上相关工作经验,其中至少3年以上上市公司内部审计或大中型企业内控稽核或财务管理工作经验,具备内部审计师资格,有会计师事务所从业经验者优先,有教育行业审计工作经验优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和企业管理;
4、具有较强的数据处理、文字表达、分析问题、解决问题的能力,较强的沟通能力;
5、具有良好的职业道德,较强的事业心、责任感和团队协作精神;能客观、公众处理工作中的问题;善于听取各种意见;为人正直无个人不良行为记录;没有特别不良生活习惯。
职责范围:
1、 按照公司审计计划进行审计工作,按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审报告(审计项目范围包括工程成本及结算、物业管理、3Q业务等);
2、 负责或协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施;
3、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
4、 负责组织或协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查;
职位要求:
1、 大学本科及以上学历,财务、管理类专业;
2、 四大会计师事务所4年以上工作经验及房地产企业内部审计工作经验、具备注册会计师、国际注册内审师优先;
3、 责任心强,能主动、积极完成分配工作;具有廉洁公正、公私分明的品质,以及良好的组织协调能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1、根据审计计划,按照要求执行各类审计。
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
3、日常监督各部门、各子公司内控制度执行的有效性;
4、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;
5、对子公司进行定期内部审计,并协助集团公司的其他审计工作;
6、编制并整理工作底稿,负责审计档案的归档。
7、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。
8、参与并监督公司合并、分立、投资、资产转让、工程项目、项目招投标等重要经济活动。
9、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、会计、财务或相关专业大专以上学历。
2、3年以上财务部门工作经验。有内审或审计工作经验者优先。
3、具备优秀的职业判断能力,熟悉公司业务和运营流程及内控制度,能有效维护公司的利益
4、拥有中级会计师或中级审计师职称。
5、具有一定的文字表达能力,文字、图表表达准确、具体、清楚。
6、具备一定的抗压能力,能够适应短期出差的工作强度。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、按照集团年度审计计划,开展以经济业务为主的内控管理审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
2、负责对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、对公司内部控制健全性、有效性进行评估,及时发现内控问题及风险并提出改进建议;
4、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。
5、独立进行财务审计、合规审计、绩效审计等专项审计工作;
6、协助内审经理搞好团队建设和业务培训工作。
7、董事会安排其他的任务。
任职要求:
1、会计、审计及相关专业大专以上学历
2、企业内部审计3年以上工作经验
3、熟悉财务用友、金蝶软件
4、熟练操作office软件
5、有较强沟通协调能力
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求工作职责:
1、负责制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,提交部门领导审批;
2、负责组织实施公司确定的日常审计或专项审计项目,确定审计目标、审计范围、审计重点和审计技术方法及项目完成时间,推进具体审计工作;
3、负责根据审计结果提出完善内部管理或问责处理建议;
4、持续开展后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作;
5、负责审计项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作;
6、协调外部审计机构的审计需求及有关安排。
任职要求:
1、硕士研究生以上学历,经济、金融、财务、法律等相关专业;
2、有金融机构内部审计岗位或会计师事务所审计岗位2年以上工作经验,有金融租赁公司内部审计岗位从业经验的优先;
3、具有内部审计相关理论知识和实践经验;
4、具备经济、金融、财务、法律等方面知识,以及较强的学习能力;
5、熟悉金融租赁、融资租赁公司业务运作模式;
6、具有较强的沟通协调能力,以及团队协作能力。
岗位职责:
1. 建立与完善内部审计制度和流程,制订内部审计工作计划;
2. 参与实施财务、投资项目、经济合同、合法合规、内控流程等各项审计工作;
3. 负责编写审计报告,对所发现的审计问题,提出整改建议,并负责跟进后续审计;
4. 配合企业内控体系的建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
5. 参与公司业务流程的改进和风险评估。
任职资格:
1. 审计或财务专业,大专以上学历,26岁以上;
2. 3年以上相关审计工作经验;
3. 熟悉国家财经、税收相关政策、法律法规及审计相关知识;
4. 表达能力强,善于管理团队,能承受较强的工作压力,高度的责任心;
5. 较好的沟通及协调能力,较强的书面写作及口头表达能力;
6. 良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
工作职责:
1、根据审计计划编制审计方案,独立或带领团队完成财务、运营、IT系统审计项目;职位描述:
1、梳理集团所属分、子公司的内部控制制度和流程,建立统一的涉及业务流程及财务流程的内部控制的体系;
2、推动财务及业务流程的内控优化,保障控制设计的合理、有效;
3、开展内控控制的审计,推动业务内控问题解决,及内控自检建设;
4、审核分、子公司制度政策,编制内控手册。组织、协助子公司进行流程的梳理与优化;
5、对子公司内控设计和执行情况进行监督和检查,并实施内控评估;
6、负责审核集团所属子公司内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议;
7、与各管理层一起建立风险评估的标准,识别风险,风险评级,形成风险清单;
8、负责集团所属子公司相关内控制度、业务流程、合同协议、新业务、新产品方案等进行合规审查。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、审计专业优先;
2、有财务、审计相关岗位三年以上工作经验,能独立完成业务模块的相关内容建立,熟悉服务业内控建设的优先;
3、有初级以上会计职称或以上优先
4、对企业内部控制基本规范、企业内部控制应用及评估指引、中国会计准则有比较深刻的理解;
5、对经济法、税法及其他法律知识熟悉;;
6、计算机应用知识,包括Excel, Word 和PowerPoint;
7、能在较大压力下工作,并可以经常出差;
工作须知:此岗位需经常外出,不能接受,请勿投递
任职要求:1、大专以上学历,内审或会计专业,具有审计师、会计师、注册会计师资格证之一,2、三年以上相关工作经验,至少一年以上内审工作经验,3、具有较好的逻辑分析和沟通协调能力,4、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程,5、熟练使用办公软件和财务软件
岗位职责:1、负责财务审计、管理审计、效益审计和其他项审计 2、负责制定审计工作方案、编制底稿、内审报告、管理建议书;3、负责制定内部审计制度流程、内部管理手册 4、负责与相关部门沟通协调,督促审计结论和建议的落实 5、组织实施内控和管理相关培训,推动内控文化建设
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1.协助主管领导制定、落实公司内部审计制度;
2.协助主管领导组织、实施公司内部专项审计、离任审计等审计工作,独立编制相关内部审计报告,向分管公司领导报告工作;
3.接受国资委、上级单位对公司内部审计工作的指导、检查及工作布置;
4.编制、执行内部审计工作计划;
5.参与公司重大合同、重要项目的尽职调查;
6.承担公司内部控制、全面风险管理的日常工作;
7.组织对子企业负责人、主要部门负责人进行任期或定期经济责任审计,并对整改情况进行跟踪反馈;
8.完成领导布置的其他工作。
任职资格:
1.审计、财务专业,大学本科及以上学历;
2.具有组织、开展专项审计、离任审计的经验以及独立编写审计报告的经验,5年以上审计岗位工作经验;
3.会计从业资格证书,取得注册会计师资格证书者优先录用
一、年龄40岁以下,财务或审计类专业本科毕业,熟悉财务会计、税务会计、审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务。
二、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度;熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力。
三、从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有内审资格证、中级以上会计职称,有注册会计师职称优先。
四、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;客观公正,廉洁清正。
岗位职责:
集团效益审计部主管。
任职要求:
1、财务及相关专业本科以上学历;
2、两年以上财务或审计专业工作经验;
3、具有中级、CPA或CIA相关专业职称或执业资格证书的优先考虑;
4、具有建筑工程类、项目类审计或会计师事务所做作业经验的优先考虑。
5、待遇面议。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、依据公司内部审计制度及流程,负责审计业务的具体实施,以达到达到完善公司内部审计工作,保证公司资产完整的目的;
2、依据公司内部审计制度及流程,负责具体负责财务经营审计业务的实施,以达到达到完善公司内部审计工作,保证公司资产完整的目的;
3、根据公司投资需求,对拟投资项目进行尽职调查,达到为决策层提供投资可靠依据的目的;
4、依据公司内部审计制度及流程,在中心主任指导下,独立开展内部审计工作,达到完善公司内部审计工作,保证公司资产完整的目的;
5、领导安排临时性的工作。
任职要求:
1、25岁以上,财务、工商管理相关专业;
2、具备2年以上事务所审计经验为佳;
3、能够接受出差;
4、具备极强的沟通能力与抗压能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求1、协助建立健全内审工作规章制度、审计工作流程、审计工作标准;
2、拟定年度/月度审计工作计划,确定各类审计标准,经领导层批准后组织实施;
3、对审计过程进行监控,并及时提交审计报告;
4、对公司经营运行质量进行监控、审查,确保先行运营状况良好、防止任何损害公司利益的行为;
5、对各经营团队业绩目标完成情况、离任进行专项审计;
6、负责建立审计档案数据库;
7、完成领导分配的其他工作任务;
任职要求:
1、本科以上,审计、财务管理等相关专业;
2、有良好的沟通协调能力,发现并解决问题能力;
3、担任过物流企业两年以上内部审计经理岗位;
4、具有丰富的企业内部审计经验、适应出差;
5、熟练使用EXCEL、WORD、PPT等office软件。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1. 协助上级领导,开展企业内部管理工作(以财务方面为主);
2. 把控财务风险,针对所涉及的财务问题进行研讨角解决;
3. 完成上级领导交办的其它工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业优先;
2. 2年以上大型会计师事务所工作经验;
3. 具有良好的沟通能力及团队合作能力;
4. 性格开朗,工作责任心强;
5. 具备CPA资质优先。
岗位职责:
1、 拟定公司各项审计制度,经审批后组织实施;
2、按照公司年度工作计划,组织制定年度审计计划;
3、根据年度审计计划,指导、监督企业内部各项审计工作,包括全面审计、专项审计等
4、各项审计工作结束后,出具审计报告,对审计结果提出审计意见并上报公司;
5、负责公司全面风险及内部控制管理体系建设、内控设计及运行的有效性评价测试,提出完善风险控制和内控的意见和建议,并出具自我评价报告;
岗位要求:
1.财会、审计、金融或经济相关专业大学本科及以上学历,具有中级及以上会计或审计职称,具有注册会计师资格者优先;
2. 5年以上企业审计工作经验,2年以上管理岗位工作经验;
3. 熟悉管理控制、审计、财务会计知识,熟悉相关法律和经济管理、具有计划与组织管理能力、具有很强的书面、口头表达能力和沟通能力、团队领导能力