岗位职责:
1. 负责对公司及下属公司的内部审计工作,编写审计报告,并跟踪审计结论和建议的执行及后续审计工作;
2. 协助领导编制和完善公司及子公司内部管理制度和流程,建立风险防范和预警机制;
3. 对公司及子公司内部管理制度、流程等方面的可行性、适当性等进行分析和评估并提供合理化建议。
任职要求:
1. 审计、会计、财务管理、工商管理等经管类专业专科以上学历;
2. 具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
3. 要求具有一定的沟通、协调能力、团队写作能力;
4. 要求熟练运用财务软件及OFFICE办公软件。
岗位职责:
1.根据企业内部控制基本规范与上市公司管理要求,维护公司内控手册,更新内控流程与风险控制矩阵;
2.参与集团与子公司年度内控测试,内控问题分析,并推动内控问题整改;
3.参与对子公司的日常内控测试与内控审计工作;
4.协助公司开展风险管理相关工作;
任职要求:
1.经管类、审计类、财务类专业,表现优异应届毕业生优先考虑;
2.在内控、审计等领域有1-2年工作经验优先考虑;
3.有CIA、CPA等资格证书者优先考虑;
岗位职责:
1、常规内控工作;
2、协助完成部门内日常管理工作;
3、按计划及领导安适进行财务、内控人员的培训工作;
4、按计划及领导安排进行专项内控;
5、按公司安排进行离任审计;
6、领导安排的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、财会类、经济类、金融类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、严谨细致,数据敏感;
5、具有强烈的责任心,良好的职业素养,熟练使用各类办公软件;
6、有汽车行业财务工作经验优先考虑。
岗位职责:
1、 协助内控主管编制内控年度计划、内控管理制度、工作流程和作业指导书。
2、 独立开展内控专项调查,开展部门和人员访谈,评估内控制度设计和执行的合理性和有效性;
3、 根据集团内控需要和计划实施,编制和完善内控体系各模块的内控制度和规范文件。
4、 按审计作业程序实施审计跟踪,督促、协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。
5、 定期开展对集团和分、子公司关键控制点的检查和评价,协助内控主管编制企业年度风险评估报告。
任职要求:
1、 性别不限,年龄24岁-30岁。
2、 审计、财务管理、法律等相关大学本科及以上学历;
3、 具有3年以上财务、内部审计或外部审计、内部控制、风险管理或经营管理工作经验,具备大型企业集团工作经验优先。
4、 熟悉制造业集团企业运作全流程,熟悉经济法规和企业内控标准。
5、 持有CIA或CPA职业资格证者优先,具有会计师事务所审计经验者优先。
6、 具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;能适应经常性出差。
7、 英语四级水平以上;熟练掌握OFFICE办公软件;
薪酬水平:月薪酬4k—6k,年薪酬5w—8w。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、对公司流程与制度的审核和完善;
2、对公司日常采购、装修、业务活动等合同进行复核;
3、观察或测试公司各项业务流程,分析异常或风险点,并提出风险预警、防控和改善措施;
4、与相关部门加强沟通,更新、优化公司内控体系;
5、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务专业优先考虑;
2、2-3年相关岗位工作经验;
3、熟悉审计相关业务流程与专业知识;
4、沟通能力强,工作认真细致,性格稳重,电脑操作熟练。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1、深入理解集团内部及行业政策和法律法规,为专业、按时完成内控建设提供保证;
2、协助内控经理完成相关工作,参与集团各业务条线内控制度的建立内完成内控项目,执行内控测试,起草内控报告、提出潜在问题与解决方案;
3、通过业务监控、流程监控评估风险环境及潜在风险;
4、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历;
2、2年以上金融机构或四大会计师事务所内控工作经验者优先;
3、拥有CPA/CIA资格者优先考虑;
4、较强的人际交往能力,工作热情主动。专业、诚实、正直;
5、具有较强的团队合作能力。
工作职责:
1、执行集团采购监督,协助采购项目运作、包括采购前期沟通、价格监督、商
务谈判配合、问题管理;
2、遵循集团审批流程管理规定,负责供应商的梳理、优化供应商资源;
3、落实集团采购目标:比如:成本控制目标,降低综合采购成本;
4、市场、利益相关者调查、寻源及行业分析,为采购品类等管理提供信息依据。
5、配合采购部、信息部及审计部门完成固定资产编号,管理
6、完成领导层安排的其他工作。
工作要求
1、认同企业文化、主动、团结、挑战等
2、有责任心,执行能力强,有较强的学习及适应能力
3、为人正直,对市场行情敏感;
4、具备良好沟通能力、敬业精神及解决问题的能力;
5、本科或以上学历,供应链相关专业,熟练使用OFFICE办公软件。
岗位职责:
1.根据风险等级的不同,制定工作目标和方案;
2.需对已制订的制度、流程的有效性、合理性进行评估、改进或取消,另一方面对缺乏制度、流程的业务,督促、配合相关业务部门进行建立和实施;
3.配合主管进行制度可行性调研,推行新制度实施并针对相关人员进行培训;
4.建立公司的风险预警机制,使业务中的问题能及时被发现并有效解决;
任职要求:
1.大学本科或以上学历,财务、会计、企业管理、金融等相关专业毕业;
2.2年以上财务或审计工作经验;具有银行、互联网行业和SOX方面工作经验优先;
3.有流程制度梳理、起草或会计师事务所咨询经验者优先;
4.具备风险识别能力、亲和力,善于倾听与沟通,觉察力敏锐,思维清晰,有较强的书面和口头表达能力;
岗位职责:
1、协助部门主对内部控制流程与风险控制的评估、监督检查、责任分解、问题整改等工作;
2、参与购销部门内容成本核算、预算管理工作,与财务部门工作对接;
3、参与建立行之有效的工作管理流程,加强各部门内部运营控制制度,优化内部流程和管理工具;
4、防范公司经营中存在的内控风险,及时发现管理中存在的漏洞,维护公司利益;
5、监督并跟进整改措施的落实和执行情况;
6、参与内部控制审计、财务审计、专项审计等。
任职要求:
1、大学本科或以上学历,会计或审计相关专业;
2、三年以上大中型会计师事务所、大型企业或上市公司内部控制工作经验;
3、熟悉财税法规、内部控制流程、公司财务管理及业务流程;
4、良好的表达及文档撰写能力,良好的逻辑思维、分析判断能力,较强的沟通能力和团队合作精神。
5、具备一定的抗压能力,责任心、执行力强,能够接受出差。
工作地址
北京市海淀区知春路118号知春大厦A座7层
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、在中心主任指导下,建立健全公司的内控制度、流程;
2、与公司内部各组织沟通、参与针对公司各组织内控制度与流程的培训;
3、跟踪监督和控制公司各组织的内控执行情况,协助中心主任对各责任部门内控执行情况进行考核评价;
4、按照内控体系要求,对各流程进行穿行测试和控制测试;
5、负责分院及子公司季度核查;
6、每日对监督过程中发现的问题及内控缺失向中心主任汇报;
7、每月末评估公司各组织的内控执行情况,并根据考核制度提出奖惩建议;
8、在中心主任的指导下,对公司各组织内控执行情况进行分析,负责撰写内控评估报告;
9、参与与内控相关的专项审计工作;
10、按时完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、22岁以上,财务、工商管理相关专业;
2、具备企业1年以上企业内控管理经验为佳;
3、具备会计师事务所1年以上审计工作经验者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、负责公司内部风险管控,流程梳理、制度监督执行、稽核等工作。
2、建立健全公司内控管理制度和流程,指导、监督公司各下属公司的执行,推动公司内部控制体系工作的完善;
3、根据公司内控需要和计划实施,编写内控完善过程中所需的制度、流程、表单;
4、独立开展内控专项调查,开展部门和人员访谈,评估内控制度设计和执行的合理性和有效性;
5、、编制和完善内控体系各模块的内控制度和规范文件。
岗位要求:
1、专科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,
2、具有较强的数据分析、调查研究能力、解决问题能力和沟通协调能力,良好的职业道德素养,能承受工作压力。
3、具有3年以上内部控制、风险管理或经营管理工作经验,具备大型企业集团工作经验优先。
4、具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;能适应出差。
岗位职责:
1.定期开展内部审计(运营效率、会计核算、库存管理等);
2.搭建内审体系,制定内审制度,指导集团与分公司内审自查、流程穿刺、达到运行合规;
3.根据集团内控需要,参与集团内控审计,进行各项专项审计,通过问题分析,提出解决及杜绝的方案,并监督执行;
4.建立标准控制体系,通过风险评估和年度内控自我评估,形成必要的风险历史数据库。
任职要求:
1.具备财务人员的基本道德素质;
2.全日制学历中专及以上;工作经验2年以上;
3.熟悉新会计准则,熟知各项税务法规,了解并熟练运用财务管理(用友、金蝶等)系统;
4.有良好的沟通与协调能力;
5.熟悉工业企业和商贸流通企业成本核算及基本运作流程。