岗位职责:
1、针对工程内部控制制度及流程管理的执行情况进行审计;
2、负责住宅及商业地产的销售管理、广推费支出、人员效率、财务管控审计
3、负责商管物业公司的收费、企划、工程维修、多种经营等管理审计;
4、负责内部人员涉及经济违规、廉政问题的调查审计;
5、在审计中及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务等相关专业,有房地产行业审计工作经验者优先考虑;
2、熟悉审计的全套流程与管理,能独立实施财务审计、销售审计、采购审计等公司的各项内部审计工作;
3、具有优秀的职业判断能力,较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、客观公正、廉洁自律、责任心强,坚持原则,具有良好的职业操守;
5、能适应出差。
(一)岗位职责:
1、负责制定、完善公司有关审计管理制度;
2、对公司的财务、经营成果、资金往来等经济活动进行审计;
3、对公司的管理制度和流程执行结果进行审计,并对存在的问题提出改善建议;
4、对公司经营活动、重大项目专项审计;
5、负责针对审计出现问题产生的原因提出审计建议和改进措施,并检查监督整改落实效果;
6、汇报审计问题,拟定审计报告;
7、完成领导交办的其他工作。
(二)任职资格:
1、30—45岁,财会及审计相关专业专科及以上学历,高级会计师以上职称者优先;
2、具有5年以上企业内部审计或财务管理工作经验,熟练使用财务软件和办公软件;
3、熟悉国家有关审计法规、财务会计法规,熟悉企业内部控制和风险管理工作;
4、工作认真细心、为人正直、原则性强,保守商业秘密,有很强的执行能力及良好的职业道德和责任感;
5、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1. 主导完成项目审计工作;
2. 协助完成集团环境审核工作;
3. 协助制定集团年度审计计划;
任职要求:
1. 大专及以上学历,专业不限;
2. 性格开朗,具有良好的沟通及表达能力;
3. 有2-5年相关工作经验,能独立完成项目审计;
4. 懂粤语,能适应经常出差;
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
任职要求:
1、公司内部审计工作,税务方面管理及筹划;
2、5年以上工业企业审计工作经验,较强的沟通表达能力;
3、大专以上学历,年龄40岁以下,具有中级会计师以上职称,有注册会计师证书优先考虑;
4、可以适应出差(江浙地带)。
5、年薪:12万--18万
岗位职责:
1.参与编制公司年度监察计划,草拟各项投诉举报及廉政调查计划和调查方案;
2.协助审计经理建立反舞弊机制,监控公司关键业务环节廉政风险;
3.编制及修订监察工作相关制度、细则,完成监察流程上线发布;
4.受理各监察渠道的投诉举报,并初步进行筛选分析;
5.处理、调查投诉举报,并编制监察调查报告。
任职资格:
1.财务管理类、经济类或工程管理类本科以上学历毕业;
2.具备5年以上审计、监察的工作经历,有工程项目监察经验优先;
3.具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5.较强的组织、沟通、协调的能力;
6.良好的职业道德和团队协作精神。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
一、严格按照国家法律法规和公司规章制度开展审计工作;工作任务:
1、依据国家审计法规定,制订或修订公司内部审计制度、流程;
2、审核初稿,报总经理审核、审批下发;
3、组织公司内部审计制度、流程的宣贯及监督执行;
4、组织搜集分析制度、流程执行中的问题,制定修订计划;
5、组织制度、流程的优化与完善。
二、负责完善内部控制制度、有效进行审计并对执行状况进行监督;工作任务:
1、监督各部门工作执行力度;
2、审核各部门之间的牵制关系,避免内部舞弊现象 ;
三、负责组织对公司的财务、项目预决算、工程成本、财产的完整安全进行审计;
工作任务:
1、组织凭证的审核,修改;
2、监督账务的处理,组织对出现的问题进行修改;
3、审核财务报表,组织对出现的问题进行修正;
4、组织核算公司各项经营财务指标。
四、负责项目完工审计,出具审计报告,分析查找存在的问题,提出解决方案;
工作任务:
1、对项目进行施工全过程跟踪审计;
2、对采购采购清单品种、规格数量的审计;
3、对材料在工地上的保管、发放,成本费用的审计;
4、对合同变更、签证的审计;
5、对工程进度、回款的审计。
五、负责对公司的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计;
工作任务:
1、组织公司资金、费用、成本的财务数据分析;
2、审核财务数据分析报告;
3、审核公司费用单据;
4、监督费用报销流程的执行。
六、负责对技术部报价量与项目提请的材料申请单进行比对审计;工作任务:
1、项目立项,与技术部及时联系,参与技术交底;
2、项目施工期间,采购部采购提请的采购清单与报价比对;
3、对出入较大的,与项目部、技术部及时联系,查找原因;
七、负责项目完工审计,出具审计报告,协调、组织各部门会议,公布审计结果;
工作任务:
1、项目完工,及时催促项目部提交竣工图纸、工程量清单等内审资料;
2、与项目部积极配合,及时进行内部审计;
3、组织各部门会议,公布审计结果,并要求项目部外审工作尽快进行。
八、负责对重大经济事项进行参与、监督,并提出合理化建议;工作任务:
1、审核公司合同签订,规避不必要的损失;
2、对公司重大物资、设备的招投标采购工作,进行监督;
3、监督公司其他经济事项等工作。
九、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;工作任务:
1、项目立项,收集合同、图纸;
2、施工中,监督采购部材料申请单和采购合同的保管;
3、项目完工,出具审计报告,建档保管。
任职要求:
一、大专及以上学历,财务、金融专业;
二、5--10年财务工作经验,3年以上财务主管工作经验;
三、精通财务知识、审计知识、税法、经济法知识、合同法知识;
四、专业性强、组织沟通能力、协调能力强、原则性强、秉公办事。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1.制定集团审计工作流程规划、制度文件;
2.制定集团年度内部审计计划,经批准后按月组织实施;
3.组织对集团各公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.推动集团和各子公司审计体系的建设和完善。
任职要求:
1.大科及以上学历,财务、审计、会计专业,具有审计中级以上职称证书者优先;
2.从事财务或审计工作5年以上,有机械、电子行业的从业经历者优先;
3.具有较强的责任感、原则性,严守法纪,坚持原则,工作细致认真;
4.具有较高敏锐性、原则性及较强的文字表达能力;
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求主要职责Major Duty:
1、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体 财务目标计划的行为
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计
6、负责对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调整的收集、整理、建档工作
9、对日常费用报销、合同金额的审批
10、对公司内控制度进行及时修正完善。
任职要求:
有餐饮类或食品类经验优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、负责公司内控建设及跟踪工作;
2、负责公司内部审计工作;
3、负责对分公司深入分析及监督指导工作。
任职要求:
1、3年以上企业财务管理及审计工作经验;
2、有一定分析功底及洞察力;
3、原则性强,擅于沟通,有服务意识;
4、有上市公司内审经验优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、参与建立和完善集团监察审计体系;
2、能独立开展各项察审计工作;
3、参与集团及各子公司有关经营活动,对管理活动中财务、经营环节进行审计,对风险防范进行审计和评估;
4、跟踪专项审计检查中整改情况的落实;
5、完成上级交办的其它工作。
任职要求:
1、中共党员,政治立场坚定,综合素养高;
2、40周岁以下,第一学历为全日制本科及以上学历;
3、从事审计工作5年以上,熟悉审计和财务专业知识 ;
4、有较强的职业敏感性及学习、沟通、协调、执行能力,擅于发现问题,解决问题。
岗位要求:
1、28-40岁,本科以上财务类管理专业;
2、5年以上审计经验,有房地产行业审计经验优先考虑;
3、中级以上职称;
4、品德良好,有责任心,工作认真细致
岗位职责:
1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;
2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;
3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;
4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;
5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。
6、审核绩效考核成果是否真实正确;
7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;
8、完成其他一些临时审计工作。
岗位要求:
1、统招本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、有会计师事务所经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
任职要求:
1.有大型企业实际做账经验,成本账、往来账、总账等实操经验。
2.具备资产评估能力、财务分析能力、财务审计能力、投资类法务咨询能力以及优秀的沟通表达能力;
3.具备资产评估公司(评估师)、会计师事务所(审计师)、资本/投资管理公司(尽调人员)、律师事务所等工作经验优先考虑;
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位要求
1、 协助经理建立健全审计工作规章制度、规范及流程;
2、 执行年度审计工作计划,确定各类审计事项的具体审计流程,实施审计工作;
3、参与制定内部审计制度及流程,进行经济责任等相关专项审计工作,并独立完成审计报告;
4、能够独立开展财务审计工作,完成审计报告撰写。
任职资格:
1、 学历及专业要求:大专或以上学历,审计、财务管理等相关专业。
2、 工作年限及经验要求:从事财务、审计工作5年以上。
3、 岗位必备知识:掌握国家审计法律、法规和全面的财务专业知识。
4、 岗位必备技能:熟悉企业内控管理及各项审计工作的流程与要点。
5、 优先考虑条件:有IPO工作经验者优先。
岗位职责:
1. 根据部门拟定审计的项目制定审计计划,配合开展各类审计工作(编制并组织实施审计程序,评估内部控制风险,提出审计建议,提供内部控制顾问服务);
2. 协助上级在审计工作中与集团公司其他职能部门及下属子公司相关人员协调和沟通;
3. 协助上级跟踪审计缺陷的整改情况汇总;
4. 负责审计报告和审计调查报告相关资料与数据分析和评价审计证据,形成审计结论;
5. 协助上级督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
6. 协助上级制订及修改集团审计工作规章制度和审计操作规程;
7. 完成领导安排的其它临时性任务。
任职要求:
1、 全日制本科及以上学历,会计学、财务管理或相关专业;
2、 4年企业内审工作经验,其中具有集团化企业内审工作经验者优先;
3、 具备良好文字写作能力,理解能力、沟通能力以及团队协作精神;
4、 熟练使用各种office办公软件。
岗位职责:在会计师事务所工作5年以上,熟悉会计师事务所的各种业务,并出具报告
任职要求:
1、财务、会计或税务相关专业,本科及以上学历,具有注册税务师执业资格;
2、八年以上工作经验,无不良执业记录;
3、能够进行税务咨询、税务审计或税务合规等方面的工作, 有扎实的专业基础知识;
4、熟悉国家、地方的财税政策及法律法规,擅长税务筹划分析;
5、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力;
6、熟练使用办公软件,EXCEL、WORD 等。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、5年以上相关工作经验,具备独立带团队能力,具有管理意识;
3、大型企业内部审计工作经验,具备相关从业经验者优先考虑;
4、精通审计理论与实务,具有丰富的专业知识,熟悉国家相关法律法规;
5、具有良好的沟通表达能力,敏锐的观察能力,较好的计划组织协调能力;
6、具有注册会计师或中级审计师等执业资格优先考虑;
7、有较强的职业素养,品行端正。
岗位职责:
1. 完善公司内部审计制度,负责审计项目的调查,拟订具体审计方案,出具审计计划与审计通知;
2. 编制审计工作底稿,并收集、整理和归档各种审计资料;
3. 对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性、效益情况进行独立的经济检查和监督;
4. 实施审计调查,控制、考核、纠正被审计单位偏离公司整体经营目标的行为;
5. 编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的建议;
6. 开展内控审计,对公司内部控制制度的建立与执行情况进行审计;
7. 参与经营管理方面的内部控制程序和制度的制订;
8. 跟踪专业公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
9. 运用计算机辅助审计系统对会计和管理会计系统对接和运用系统进行辅助审计;
10. 上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 本科以上学历,会计、审计、管理相关专业,3年以上审计相关工作经验;
2. 熟练掌握会计和审计专业知识,熟悉内部审计专业实务流程和方法,熟悉相关的内部控制规范,具备内部审计所需的专业技能,了解内部审计工作内容;
3. 熟悉计算机辅助审计系统和工具,能独立运用计算机辅助审计系统对会计和管理会计系统对接和运用系统进行辅助审计。
4. 持有CIA、CICS、 CPA资格者优先,英文6级及以上水平优先。
胜任素质:
1. 具备良好的分析和项目管理能力、沟通能力和亲和力,以及书面表达能力;
2. 具有创新精神,抗压性强,严谨细致、良好的职业道德和团队协作精神;
3. 诚实守信。
【职位描述】:
1、参与公司的日常审计及专项审计工作;
2、监督、审核各部门对规章制度及业务流程的执行情况;
3、制定编写内部审计计划、审计报告,收集、整理审计相关材料以及建档工作。
【岗位要求】:
1、本科文化程度,掌握熟练的财务知识, 通过注册会计师专业阶段考试;
2、三年以上从事财务的经验或三年以上审计工作经验;
3、诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重;
4、良好的亲和力、较强的沟通协调能力;
5、熟练操作计算机办公软件;
6、具有良好的财务知识及审计知识;
7、良好的分析判断能力,能对审计问题的存在有良好的判断
8、有地产工作经验的优先
9、持有注册会计师证书者优先
(一)岗位职责:
实施销售管理审计及其他专项审计项目
(二)任职要求:
1、年龄:26~40岁 2、学历:大专及以上
3、专业:会计、审计、财务管理、法务专业、统计、金融或有快销品销售经验
4、资历要求: 3年以上工作经验,有财务或审计工作经验优先
5、 知识、素养和工作能力要求:
(1)具有较高的忠诚度和执行力;
(2)自律性强,有高度的工作责任心;
(3)熟悉财务会计、内部审计等业务的全套流程;
(4)熟悉公司内部控制原理;
(5)有一定的团队管理经验和组织能力;
(6)具备一定的交流沟通能力和书面表达能力;
(7)能够适应每个月20天左右出差。